內部控制與審計
內部控制與審計概述
內部控制的含義
內部審計的含義及作用
內部控制和內部審計的關系
內部控制的目標、原則和方法
整體層面的內部控制
控制環(huán)境
風險評估
控制活動
信息與溝通
監(jiān)督
業(yè)務層面的內部控制
資金活動
采購業(yè)務
生產業(yè)務
銷售業(yè)務
財務報告
內部控制評價
1、內部控制評價含義
2、內部控制評價的內容及標準
3、內部控制評價的方法
4、內部控制評價流程
六、內部審計
1、內部審計的職責與權限
2、內部審計的機構設置
3、內部審計的業(yè)務類型
4、內部審計的業(yè)務流程
七、大數據時代內部審計面臨的挑戰(zhàn)與變革
1、大數據時代內部審計的環(huán)境變化及機遇
2、大數據時代內部審計面臨的挑戰(zhàn)
3、大數據時代內部審計的變革